Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
26.03.2026
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
Úč NUJ
| Číslo účtu | Náklady | Číslo riadku | Činnosť | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavná nezdaňovaná | Podnikateľská zdaňovaná | Spolu | ||||
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 501 | Spotreba materiálu | 1 | 128 447,78 | 102 452,26 | 230 900,04 | 233 405,86 |
| 502 | Spotreba energie | 2 | 70 812,79 | 34 189,34 | 105 002,13 | 99 051,58 |
| 504 | Predaný tovar | 3 | ||||
| 511 | Opravy a udržiavanie | 4 | 2 119,50 | 4 345,68 | 6 465,18 | 30 749,15 |
| 512 | Cestovné | 5 | ||||
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 6 | 634,71 | 634,71 | 780,07 | |
| 518 | Ostatné služby | 7 | 38 260,90 | 4 076,73 | 42 337,63 | 37 246,85 |
| 521 | Mzdové náklady | 8 | 701 255,91 | 206 945,08 | 908 200,99 | 847 612,19 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 9 | 241 558,91 | 69 050,10 | 310 609,01 | 293 128,02 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | ||||
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 26 985,33 | 16 811,31 | 43 796,64 | 35 643,81 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | ||||
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | 826,80 | 826,80 | 636,00 | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 14 | ||||
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 2,00 | 15,00 | 17,00 | 81,00 |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | 6,60 | 6,60 | ||
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | ||||
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 18 | ||||
| 544 | Úroky | 19 | 45,81 | 587,38 | 633,19 | 466,59 |
| 545 | Kurzové straty | 20 | ||||
| 546 | Dary | 21 | ||||
| 547 | Osobitné náklady | 22 | ||||
| 548 | Manká a škody | 23 | ||||
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 21 486,30 | 2 088,44 | 23 574,74 | 21 577,28 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 40 743,61 | 8 821,00 | 49 564,61 | 34 382,00 |
| 552 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 26 | ||||
| 553 | Predané cenné papiere | 27 | ||||
| 554 | Predaný materiál | 28 | ||||
| 555 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 29 | ||||
| 556 | Tvorba fondov | 30 | ||||
| 557 | Náklady na precenenie cenných papierov | 31 | ||||
| 558 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek | 32 | -1 000,00 | |||
| 561 | Poskytnuté príspevky organizačným zložkám | 33 | ||||
| 562 | Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám | 34 | ||||
| 563 | Poskytnuté príspevky fyzickým osobám | 35 | ||||
| 565 | Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane | 36 | ||||
| 567 | Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky | 37 | ||||
| Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 | 38 | 1 272 360,15 | 450 209,12 | 1 722 569,27 | 1 633 760,40 | |