Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
19.03.2025
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Úč NUJ
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Úč NUJ
Číslo účtu | Náklady | Číslo riadku | Činnosť | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hlavná nezdaňovaná | Podnikateľská zdaňovaná | Spolu | ||||
a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
501 | Spotreba materiálu | 1 | 475 092,34 | 20 891,17 | 495 983,51 | 393 390,18 |
502 | Spotreba energie | 2 | 184 864,34 | 19 374,43 | 204 238,77 | 250 539,97 |
504 | Predaný tovar | 3 | 47 788,91 | 47 788,91 | 50 569,23 | |
511 | Opravy a udržiavanie | 4 | 147 906,33 | 1 732,70 | 149 639,03 | 115 236,66 |
512 | Cestovné | 5 | 1 168,80 | 1 168,80 | 3 157,45 | |
513 | Náklady na reprezentáciu | 6 | 1 588,78 | 1 588,78 | 1 402,10 | |
518 | Ostatné služby | 7 | 104 177,54 | 11 324,16 | 115 501,70 | 151 349,05 |
521 | Mzdové náklady | 8 | 1 499 703,16 | 106 670,90 | 1 606 374,06 | 1 547 740,44 |
524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 9 | 521 126,10 | 39 862,37 | 560 988,47 | 509 755,26 |
525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | 2 991,96 | 95,64 | 3 087,60 | 3 147,36 |
527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 28 987,56 | 1 158,70 | 30 146,26 | 22 875,75 |
528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | ||||
531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | ||||
532 | Daň z nehnuteľností | 14 | ||||
538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 23 188,68 | 23 188,68 | 17 256,49 | |
541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | ||||
542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | 11,10 | 11,10 | 30,00 | |
543 | Odpísanie pohľadávky | 18 | ||||
544 | Úroky | 19 | 4 624,01 | 4 624,01 | 34,12 | |
545 | Kurzové straty | 20 | ||||
546 | Dary | 21 | ||||
547 | Osobitné náklady | 22 | ||||
548 | Manká a škody | 23 | ||||
549 | Iné ostatné náklady | 24 | 17 268,24 | 3 437,28 | 20 705,52 | 17 555,63 |
551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 174 315,60 | 174 315,60 | 124 731,02 | |
552 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 26 | 7 438,00 | 7 438,00 | ||
553 | Predané cenné papiere | 27 | ||||
554 | Predaný materiál | 28 | ||||
555 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 29 | ||||
556 | Tvorba fondov | 30 | ||||
557 | Náklady na precenenie cenných papierov | 31 | ||||
558 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek | 32 | 7 012,92 | 7 012,92 | 6 961,50 | |
561 | Poskytnuté príspevky organizačným zložkám | 33 | ||||
562 | Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám | 34 | ||||
563 | Poskytnuté príspevky fyzickým osobám | 35 | ||||
565 | Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane | 36 | ||||
567 | Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky | 37 | ||||
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 | 38 | 3 194 452,54 | 259 349,18 | 3 453 801,72 | 3 215 732,21 |